为贯彻落实《中华人民共和国会计法》和中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》中推动行政事业单位强化内部控制建设、规范开展内部控制评价、提升财政科学管理水平等有关要求,中心近日协助多家单位完成内部控制评价和内部控制报告编报工作。
根据财政部、深圳市关于开展2025年行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作相关要求,中心具体完成了以下工作:一是协助服务单位梳理政策及填报要求,编制制度文件自查清单,指导服务单位按模块提供制度及佐证材料。二是协助整理材料,对提交内容逐项梳理,对关键制度条款进行标注,对表述不规范、支撑不足的部分指导进行补充、修改、完善。三是协助理顺材料体系,对于部分无直接对应佐证材料的制度,结合现有文件归集整理,逐步理顺材料,增强佐证材料与制度文件的对应关系。四是在指导单位填报过程中,指导单位完善内控评价报告和内控报告。同时,协助服务单位与主管部门审核人员沟通,对主管部门反馈的问题逐项修改、反复校对,确保材料完整、逻辑清晰。
本年度服务单位涵盖市区级行政单位及事业单位(含高校、医院),已形成完整的工作流程和服务标准。同时,中心已初步构建了涵盖单位内部控制体系建设、内部控制风险评估、内部控制报告和评价报告编审、内控信息化建设等领域的内控服务业务体系。
下一步,中心将不断提升服务能级,优化服务质量,加强专业能力建设,为提升全市行政事业单位财政科学管理水平持续贡献力量。
(教科研部 王佑林)
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当前文章: 中心助力行政事业单位内部控制建设提升财政科学管理水平
文章来源:深圳财政科学研究中心时间:2026-04-12阅读: 478